6 | Septiembre | 2024
¿Te has preguntado cómo le hace el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para mantener el control sobre cada factura electrónica emitida? Para garantizar la precisión en el seguimiento de las transacciones, la autoridad ha implementado diferentes medidas, entre ellas el uso del comprobante fiscal.
Con la facturación electrónica 4.0, el SAT estandarizó varios campos del Comprobante Fiscal Digital por Internet, desde los productos vendidos hasta la forma de pago, por medio de claves específicas, las cuales son agrupadas en el Catálogo del CFDI, disponible en el portal de la autoridad fiscal.
En este documento se encuentran las claves de uso de CFDI que indican el propósito puntual para el cual se emite una factura. Aplicarlas correctamente es crucial para la precisión fiscal y cumplir con las obligaciones fiscales.
Agregar correctamente las claves de uso de CFDI impacta directamente en:
Clave |
Descripción |
G01 |
Adquisición de mercancías. |
G02 |
Devoluciones, descuentos o bonificaciones. |
G03 |
Gastos en general. |
I01 |
Construcciones. |
I02 |
Mobiliario y equipo de oficina por inversiones. |
I03 |
Equipo de transporte. |
I04 |
Equipo de cómputo y accesorios. |
I05 |
Dados, troqueles, moldes, matrices y herramental. |
I06 |
Comunicaciones telefónicas. |
I07 |
Comunicaciones satelitales. |
I08 |
Otra maquinaria y equipo. |
D01 |
Honorarios médicos, dentales y gastos hospitalarios. |
D02 |
Gastos médicos por incapacidad o discapacidad. |
D03 |
Gastos funerales. |
D04 |
Donativos. |
D05 |
Intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios (casa habitación). |
D06 |
Aportaciones voluntarias al SAR. |
D07 |
Primas por seguros de gastos médicos. |
D08 |
Gastos de transportación escolar obligatorio. |
D09 |
Depósitos en cuentas para el ahorro, primas que tengan como base planes de pensiones. |
D10 |
Pagos por servicios educativos (colegiaturas). |
S01 |
Sin efectos fiscales. |
CP01 |
Pagos. |
CN01 |
Nómina. |
Tanto como receptor y emisor, debes prestar atención al correcto llenado del CFDI para evitar consecuencias fiscales, como:
Consecuencias para el emisor:
Consecuencias para el receptor:
Si la clave de uso de CFDI no corresponde con el uso real, como receptor puedes tener problemas para deducir el gasto. Por ejemplo, si compras una computadora y en tu factura tienes el uso "G03 gastos en general", en lugar del "I04", la autoridad puede considerar que no se cumplen los requisitos de deducción.
Elegir correctamente la clave de uso del comprobante fiscal es esencial para cumplir las obligaciones fiscales. Para ayudarte, te presentamos algunos de los errores más frecuentes y cómo evitarlos:
Para superar estos errores comunes, te recomendamos:
Como receptor, los errores en el uso de la factura afectan la deducibilidad de gastos. Por lo tanto, considera lo siguiente:
Es imperativo que revises bien todos los comprobantes emitidos y recibidos para evitar errores. Si detectas una equivocación en un CFDI recibido, solicita la cancelación inmediata para corregir el error.
Para facilitar la correcta asignación, y verificación, de claves de uso en las facturas, te sugerimos tener siempre a la mano el Anexo 20 "Guía de llenado del Comprobante Fiscal Digital por Internet", que contiene las especificaciones técnicas y desglosa los campos del CFDI.
También puedes descargar el archivo Excel de catálogos del SAT para consultar todas las claves del CFDI, no solo las de uso, sino también de impuestos, aduanas, productos, etc.
Por último, integra un software para emitir CFDI en línea que te simplifique el proceso, desplegando las claves desde el sistema, esto te ahorrará tiempo y garantizará la precisión en las claves a usar.
El catálogo de uso de CFDI es una herramienta esencial para garantizar la correcta emisión de facturas y el cumplimiento de las normativas fiscales. Implementar estrategias efectivas para su correcta aplicación es clave para la gestión eficiente de tu negocio.
Al final, con los usos correctos puedes tener un mayor control en la categorización de tus gastos y aprovechar mejor los beneficios fiscales disponibles. A continuación, te presentamos algunas estrategias que te facilitarán la aplicación del catálogo.
La automatización de procesos contables y de facturación es fundamental para garantizar un uso correcto de las claves de usos de CFDI. Implementar un software de facturación electrónica que integre el catálogo puede hacer una gran diferencia:
Desarrollar protocolos internos para la selección y aplicación de las claves de uso, asegura que todos en la empresa sigan un proceso uniforme y eficiente. Incluye la creación de manuales y guías prácticas que expliquen cómo aplicar correctamente cada clave según el tipo de transacción.
Es una forma de asegurar que se sigan las mismas pautas para evitar la variabilidad y reducir errores.
Para garantizar que tu equipo aplique correctamente las claves de usos de CFDI, es esencial invertir en capacitación continua. Esto asegura el cumplimiento normativo y optimiza la eficiencia operativa, además que te evita errores fiscales que puedan resultar en sanciones costosas.
A pesar de tener a la mano el catálogo, es normal que surjan dudas relacionadas, a continuación, exploraremos algunas preguntas frecuentes sobre el catálogo y las claves de uso de los comprobantes para ayudarte a despejar el aire.
El uso de CFDI depende del propósito de tu comprobante. Para elegir la clave, considera la naturaleza de la transacción y cómo afectará tus deducciones fiscales. Consulta a tu contador para asegurarte de seleccionar la clave adecuada según tus actividades y la naturaleza de tus gastos o ingresos.
Si detectas el error debes actuar rápidamente y cancelar el CFDI, emite una factura nueva con la clave correcta para evitar problemas con la autoridad fiscal.
La clave G03 se usa para aquellos gastos que no se pueden clasificar específicamente en otra categoría, como papelería, suministros, mantenimiento, entre otros.
La clave S01 se usa para operaciones que no tienen repercusiones fiscales, es decir, que no afectarán tus declaraciones de impuestos.
Por ejemplo, si emites un CFDI por un concepto que no tiene que ver con ingresos o deducciones fiscales, como la emisión de un comprobante para fines informativos o de registro. Con esta clave, evitas que la operación sea considerada en la contabilidad fiscal.
La factura que emiten las plataformas de servicios como hospedaje, transporte, etc., es con una clave de uso G03- Gastos en general. Toma en cuenta que también emiten facturas de retenciones al usuario, pero en ese comprobante no se establece uso del CFDI.
Mantén tu atención ante las comunicaciones que emita el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en cuanto a actualizaciones o modificaciones. Ten la tranquilidad que, desde la entrada en vigor de la factura 4.0, en 2022, las claves no han cambiado.
De cualquier modo, implementar un sistema de facturación electrónica te permitirá tener la información actualizada ante cualquier cambio, gracias a que son softwares que se mantienen al día de las disposiciones vigentes.
Las pymes, y todas las empresas, se ven obligadas a ser más precisas en la selección de claves de uso, lo que influye en sus deducciones fiscales y en la manera en que manejan sus obligaciones tributarias.
Deben estar al tanto de las actualizaciones o modificaciones para evitar errores que resulten en sanciones.
Hasta el momento, no se han anunciado cambios para la facturación electrónica en 2025, pero es probable que la autoridad fiscal continue mejorando el sistema para aumentar la precisión y reducir el fraude fiscal.
Es importante mantenerse atento a los comunicados oficiales y contar con la tecnología adecuada, como sistemas contables y de facturación, para facilitar la implementación de cualquier cambio.
El entorno fiscal está en constante evolución, por eso es fundamental estar actualizado ante cualquier cambio relacionado a la facturación electrónica 4.0. Aunque las claves de usos de CFDI no han cambiado desde su implementación en 2022, la autoridad fiscal puede emitir nuevas guías, aclaraciones y actualizaciones que impacten el cómo se deben aplicar las claves.
Estar informado te permite adaptarte rápidamente a cualquier cambio, garantizando que tus operaciones cumplan con las normativas vigentes. Revisa constantemente las comunicaciones del SAT y participa en cursos o capacitaciones sobre la facturación electrónica. La prevención y la educación continua son las mejores estrategias para minimizar riesgos y optimizar la gestión fiscal.
Aplicar correctamente las claves de uso puede parecer sencillo, pero las complejidades fiscales a menudo requieren de una asesoría especializada. Si tu negocio maneja un volumen alto de transacciones o tienes dudas sobre la aplicación de las claves, consulta con un profesional.
Un asesor fiscal puede ayudarte a evitar errores comunes, asegurarse de que estás aprovechando las deducciones fiscales permitidas y mantenerte al día con cualquier cambio en la normativa.
La consultoría no solo es una medida reactiva, sino también una estrategia proactiva para asegurar el crecimiento y la estabilidad de tu negocio. Invertir en una asesoría profesional te brinda tranquilidad y la certeza de que estás cumpliendo con todas tus obligaciones fiscales de manera adecuada.
Además, complementar la ayuda de un profesional con las herramientas de facturación adecuadas es la estrategia ideal para optimizar la gestión fiscal. Con un sistema de facturación actualizado facilitas la emisión de CFDI conforme a las normativas vigentes y reduces la posibilidad de errores al seleccionar las claves de uso.
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